职位描述
岗位职责
1、负责公司内部审计工作,协助制定公司内控管理及审计工作目标,执行和完善审计工作制度、流程和规范;
2、负责经营管理活动的审计和风险管控,以及各项费用合规性、合理性、有效性审计;
3、负责沟通内部审计检查结果及协助外部审计工作的开展。辅助公司信息披露工作;
4、负责子公司财务支持、指导,子公司报表审核和监督;财务体系内部培训和专业研讨; 负责组织对投资项目进行调研、论证、DD及投资管理建议。
任职要求
1、具有 5 年以上审计或财务相关工作经验,财会专业本科以上学历,专业财经院校;
2、会计、审计相关专业全日制本科及以上学历,熟悉国家财税政策,熟练掌握审计方法、审计流程、会计核算方法;
3、工作认真细致、诚实守信、抗压能力强,具有良好的沟通协调能力;善于数据分析和逻辑推理,有强烈的工作责任感;
4、中级会计师及以上职称,CPA优先,精通Excel、PPT等办公软件,熟悉金蝶、用友等ERP系统。